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金沙澳门官网585882019年部门预算公开

信息来源:市局财会科 时间:2019-02-25

金沙澳门官网585882019年部门预算公开

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

(一)部门主要工作职责

(二)机构人员编制情况

二、部门工作重点

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

(二)部门财务收支预算安排情况

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

(四)其他需要说明的事项

二、部门收支预算明细表

三、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明

四、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

五、预算收支增减变化情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购安排情况说明

第三部分  2019年部门预算公开表

第四部分  专业性名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门概况

1、部门主要工作职责

(1)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规;制定全市粮油流通行业中长期发展规划和年度计划;研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局负责全市社会粮油流通管理,按照国家有关政策和市政府统一部署,抓好粮食流通体制改革政策执行和各项工作落实。

(2)负责全市粮食总量平衡,搞好粮食品种数量和余缺调剂;组织和落实上级下达的粮食购销、省内外调运和进出口任务;配合有关部门搞好粮食价格管理与调控;研究制定粮食在供求失衡情况下的应急措施。

(3)指导搞活辖区内的粮油商品流通;保证完成政府下达的各项粮食收购任务;

(4)指导各级粮食行政管理部门对粮食购销企业和社会粮食流通情况的督促检查,确保按保护价敞开收购农民余粮政策、粮食收购质量标准政策的落实。

(5)根据有关粮食法规,对国有粮食购销企业、从事粮食批发经营业务的经营者进行资格审查,加强市场预测、分析和管理,促进粮食有序流通。

(6)建立和完善粮食制度,监督、指导粮食储备和农村粮食储备工作,以保证预防自然灾害及调控市场的需要,管好国家、省级、市级储备粮;指导全市粮食购销企业加强粮油安全保管工作,确保粮油储存安全。

(7)加快粮食市场体系建设,健全和完善全市粮食市场体系;负责全市粮食仓储和流通设施建设的规划、布局和维修,抓好全市粮食基础设施建设。

(8)实施全市粮食行业指导,研究制订国有粮食企业深化改革办法;推进粮油科技进步,制定本系统粮油工业、多种经营等业务的发展规划;协同有关部门做好粮食质量标准管理工作。

(9)管理全市粮食财务,执行国家财务会计和统计法规,研究制定全市粮食企业财务管理办法及会计核算办法;负责审核、汇总和上报全市粮食财务报表及粮油商品统计报表;受市政府委托,对直属粮食企业事业单位的国家资产实施监管。

(10)管理局属单位的工作,组织全市粮食系统职工的教育和培训。

2、机构人员编制情况

根据黄冈市人民政府黄政办发〔2010〕84号文件精神,金沙澳门官网58588内设办公室、调控科,仓储科,财会科、行业管理科、政工科、政策法规监督科、离退休人员管理科、纪检监察室9个科室(现纪检监察室已撤销)。行政定编人数31人,工勤编3人。粮食局内设军粮管理中心事业单位一个,定编人数4人。

我局2019年在职人员情况:人员变动本年增加3人,其中新录用行政编2人,新录用事业编1人,调入事业编1人,调出事业编1人。年末在职人数30人,其中县处级6人,科级15人,科员9人[其中:机关工人技师3人(占编不入编1人),全额供给事业编4人]。

我局2019年离退休人员情况:人员变动本年正科退休人员因过世减少1人。年末离休2人(副县2人);退休29人(其中县级15人,科级14人);遗属3人。

二、部门工作重点

我局2019年部门年度工作重点如下:

(一)突出一个中心,全面贯彻落实粮食安全责任制。做好2018年度粮安考核准备工作。一是认真组织部署2018年度粮安考核工作。二是对照不足,补齐短板。

(二)明确一条主线,全面深化粮食供给侧改革。以确保口粮绝对安全、防止谷贱伤农为底线,全力推进粮食供给侧结构性改革。一是瞄准市场需求调品种。二是适应终端消费提品质。三是提高科技含量补短板。四是盯紧价格波动去库存。五是促进产业融合降成本。六是增强竞争能力活流通。

(三)树立一大目标,全面促进粮食产业高质量发展。切实转变发展理念,抓住发展关键点,提高企业核心竞争力。一是创建优质粮源基地。二是实施科技兴粮战略。三是实施人才兴粮战略。四是推进信用体系建设。五是打造知名粮油品牌。

(四)构建一大体系,全面提升区域粮油质量安全监管能力。按照“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”的要求,将质量检测功能向市县延伸。一是筑牢项目根基。二是加强质量监管。三是加强联合执法。

(五)保障一方民生,全面落实粮食收储政策。抓好粮食收储工作,坚决守住粮食安全和促农增收底线。一是强化安全生产意识,确保粮食行业安全稳定。二是严格落实国家粮食政策,保护种粮积极性。三是保障粮油市场供应,稳定粮油市场。四是严格落实托市收购政策,维护粮农利益。

(六)牵住一个“牛鼻子”,全面落实党风廉政建设主体责任。一是提高思想认识,加强宣传教育。二是压实主体责任,构筑责任链条。三是加强制度建设,强化追责问责。

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

本年度经费合计555.97万元,其中工资福利支出339.99万元,对个人和家庭的补助71.22万元,日常公用经费69.76万元,项目安排75万元。无政府性基金预算财政拨款。

(二)部门财务收支预算安排情况

本年度经费合计555.97万元,其中工资福利支出339.99万元,对个人和家庭的补助71.22万元,日常公用经费69.76万元,项目安排75万元。无使用非财政性资金安排的项目。

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

根据业务需要,本年度“三公”经费财政安排18万元,其中公务用车运行维护费13万元,公务接待费5万元。另外会议费安排8万元。

(四)其他需要说明的事项

经黄冈市人民政府同意,2013年底我局与省储备粮油管理公司签订合作协议,将黄冈市国家粮食储备库整体上交给省粮油管理有限公司。根据协议,省粮油管理公司每年向我局缴纳监管、质检等费用80万元。我局按规定纳入部门预算,全部缴入市非税管理局资金专户,由财政统筹安排。

二、部门收支预算明细表

(一)基本支出-人员支出:3399916.92元。

1、在职人员基本工资:1117776.00元。

2、在职人员津贴补贴:761420.40元。

3、事业绩效工资:101016.00元

4、公务员年终考核一次性奖金:84888.00元。

5、住房公积金:241720.08元。

6、在职人员基本养老保险:442428.07元

7、基本医疗保险合计:201568.03元

8、生育保险:14100.34元。

9、在职人员政策性奖励:435000元。

(二)对个人和家庭的补助支出:712215.40

1、离休费个人部分合计:205575.40元。

2、离休公用部份:4000元。

3、退休公用部分:16100.00元。

4、遗属抚恤金:21060.00元。

5、独生子女费:480.00元。

6、离退休人员政策性奖励:465000.00元。

(三)日常公用经费支出:697540.04

1、按工资额计算部分:120860.04元

(1)福利费:50358.35元

(2)工会经费:40286.68元

(3)职工教育经费:30215.01元

2、按人数计算部分:576680.00元

(1)一般公务费:266000.00元。

(2)小车一台:30000.00元

(3)妇女卫生费:1440.00元

(4)公务交通补贴:202680.00元。

(5)保留性交通补贴:76560.00元。

(四)当年项目经费75万元

1、粮食安全项目25万元。①粮食社会统计5万元;②行政执法监督10万元;③放心粮油工程10万元。

2、粮食专项业务活动50万元,用于粮食局每年必须完成的具体工作任务。

以上合计总额为5559672.36元。

三、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明

本部门无政府性基金预算

四、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本部门无国有资本经营预算

五、预算收支增减变化情况说明

本年度预算收支合计555.97万元,上年度预算收支合计486.1万元,本年度比上年度大幅度增加,一是因为本年度新增人员3人,二是本年度部分人头标准增加。

六、机关运行经费安排情况说明

本年度机关运行经费安排69.75万元,其中福利费、工会经费、职工教育经费合计12.09万元,办公、水电、维修、接待等合计26.60万元,公车运行3万元,交通补贴27.92万元,妇女津贴0.14万元。

七、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算共14万元,用于保证正常工作运转而购置办公耗材、电脑耗材、车辆维修、汽油、保险等。其中公车运行3万元,会议费5万元,办公设备耗材等6万元。

 

第三部分  2019年部门预算公开表

(见附表)

(见附表)

(见附表)

(见附表)

(见附表)

(见附表)

(见附表)

(见附表)

(见附表)

 

第四部分  专业性名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

1、2019年部门收支总体情况和财政拨款收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出情况表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出表

6、2019年一般公共预算基本支出表

7、2019年一般公共预算“三公“经费支出情况表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年部门预算基层表